Orden de Compra. Nº3945-33-SE26 "ALIMENTOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-33-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-27-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 13411,53
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SADU SPA
Razón Social COMERCIAL SADU SPA
R.U.T. 76.464.745-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SADU SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta18UnidadJALEA DIFER. SABORES 110 GRS NESTLE O EQUIVALENTE.   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
24111502
Bolsas de papel10UnidadBOLSAS DE PAPEL KRAFT 34 CM O DIFERENTES TAMAÑOS O EQUIVALENTE.   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
50202303
Jugos y néctar concentrados9UnidadJUGOS ANDINA DIFER. SABORES 1,5 LITROS COCA COLA O EQUIVALENTE.   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.536 $ 13.536
50192303
Postres, helados o yogurt congelado27UnidadYOGURT FRUTOS SECOS 120 GRS COLUN O EQUIVALENTE.   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.928 $ 17.928
50221202
Cereales en barra27UnidadCEREAL BAR DIFER. SABORES 21 GRS COSTA O EQUIVALENTE.   $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.531 $ 9.531
50181905
Galletas dulces o pastelitos18UnidadGALLETAS SODA 180 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.512 $ 19.512
Total Neto $ 70.587
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.412
TOTAL OC $ 83.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.