Orden de Compra. Nº4112-94-SE25 "SERVICIOS DE ASEO EN INMUEBLES MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4112-94-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO EN INMUEBLES MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4112-37-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Facturación CALLE B. O"HIGGINS N°796 CURACAUTIN . REGION DE LA ARAUCANIA
Comuna Curacautín
Impuesto 1532904,23
Dirección de Envío de la Factura CALLE B. O"HIGGINS N°796 CURACAUTIN . REGION DE LA ARAUCANIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda.
Razón Social SERVICIO DE INGENIERIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRAN
R.U.T. 76.060.259-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaSERVICIO DE ASEO EN INMUEBLES MUNICIPALES, EN COMODATO Y/O ARRENDADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.  $ 8.067.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067.917 $ 8.067.917
Total Neto $ 8.067.917
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.532.904
TOTAL OC $ 9.600.821


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.