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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057387-827-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN CORRECTIVA AMBULANCIA GPCH-32 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057387-59-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
61.602.223-7 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez N°1671 |
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Comuna |
Collipulli
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Impuesto |
185345 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez N°1671 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
J ARELLANO SPA |
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Razón Social |
SERVICIO AUTOMOTRIZ J. ARELLANO SPA
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R.U.T. |
77.968.859-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
J ARELLANO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 1 | Unidad no definida | TRASLADO ERCILLA - ANGOL
| TRASLADO ERCILLA - ANGOL |
$ 120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 1 | Unidad no definida | CAMBIO BOMBA DE AGUA. | CAMBIO BOMBA DE AGUA. |
$ 133.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 133.500
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$ 133.500
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 1 | Unidad no definida | CAMBIO CORREA VENTILADOR. | CAMBIO CORREA VENTILADOR. |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.000
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$ 65.000
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 1 | Unidad no definida | CAMBIO SENSORES Y PIÑONES. | CAMBIO SENSORES Y PIÑONES. |
$ 436.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 436.000
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$ 436.000
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 1 | Unidad no definida | LIQUIDO REFRIGERANTE. | LIQUIDO REFRIGERANTE. |
$ 21.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados | 1 | Unidad | MANO DE OBRA. | MANO DE OBRA. |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 975.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 185.345
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$ 1.160.845
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.