Orden de Compra. Nº1057387-827-SE24 "MANTENCIÓN CORRECTIVA AMBULANCIA GPCH-32"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057387-827-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CORRECTIVA AMBULANCIA GPCH-32
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057387-59-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI
R.U.T. 61.602.223-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1671
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2176
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI
R.U.T. 61.602.223-7
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N°1671
Comuna Collipulli
Impuesto 185345
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N°1671
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J ARELLANO SPA
Razón Social SERVICIO AUTOMOTRIZ J. ARELLANO SPA
R.U.T. 77.968.859-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal J ARELLANO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1Unidad no definidaTRASLADO ERCILLA - ANGOL TRASLADO ERCILLA - ANGOL $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1Unidad no definidaCAMBIO BOMBA DE AGUA.CAMBIO BOMBA DE AGUA. $ 133.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.500 $ 133.500
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1Unidad no definidaCAMBIO CORREA VENTILADOR.CAMBIO CORREA VENTILADOR. $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1Unidad no definidaCAMBIO SENSORES Y PIÑONES.CAMBIO SENSORES Y PIÑONES. $ 436.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.000 $ 436.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1Unidad no definidaLIQUIDO REFRIGERANTE.LIQUIDO REFRIGERANTE. $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1UnidadMANO DE OBRA.MANO DE OBRA. $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 975.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 185.345
TOTAL OC $ 1.160.845


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.