Orden de Compra. Nº1057489-7692-CM25 "MATERIALES ELECTRICOS "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057489-7692-CM25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Orden de compra autorizada por usuario logeado.
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra AV RANCAGUA 756
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6362
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación AV SALVADOR 364
Comuna Providencia
Impuesto 134531,4
Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mi Emporio
Razón Social MI-EMPORIO.CL SPA
R.U.T. 76.441.241-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mi Emporio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
PROYECTOR LED STANFORD 100 W UNIDAD REGIÓN RM30 (2188720) PROYECTOR LED STANFORD 100 W UNIDAD REGIÓN RM(2188720) PROYECTOR LED STANFORD 100 W UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; Avda. Rancagua 750 al costado izquierdo del Servicio de Urgencia $ 9.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.480 $ 291.480
0
2239-9-LR23
INTERRUPTOR W ANT ENERGÍA POSITIVA BLANCO TRIPLE PLÁSTICO UNIDAD REGIÓN RM200 (2149620) INTERRUPTOR W ANT ENERGÍA POSITIVA BLANCO TRIPLE PLÁSTICO UNIDAD REGIÓN RM(2149620) INTERRUPTOR W ANT ENERGÍA POSITIVA BLANCO TRIPLE PLÁSTICO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; Avda. Rancagua 750 al costado izquierdo del Servicio de Urgencia $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.800 $ 197.800
0
2239-9-LR23
ENCHUFE HEMBRA VOLANTE VKB 2P + T 16A GRIS UNIDAD REGIÓN RM30 (2108718) ENCHUFE HEMBRA VOLANTE VKB 2P + T 16A GRIS UNIDAD REGIÓN RM(2108718) ENCHUFE HEMBRA VOLANTE VKB 2P + T 16A GRIS UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; Avda. Rancagua 750 al costado izquierdo del Servicio de Urgencia $ 1.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.980 $ 58.980
0
2239-9-LR23
INTERRUPTOR W ANT ENERGÍA POSITIVA BLANCO DOBLE PLÁSTICO UNIDAD REGIÓN RM200 (2149586) INTERRUPTOR W ANT ENERGÍA POSITIVA BLANCO DOBLE PLÁSTICO UNIDAD REGIÓN RM(2149586) INTERRUPTOR W ANT ENERGÍA POSITIVA BLANCO DOBLE PLÁSTICO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; Avda. Rancagua 750 al costado izquierdo del Servicio de Urgencia $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.800 $ 159.800
Total Neto $ 708.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.531
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 842.591


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.