Orden de Compra. Nº
2464-1100-AG25
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INSUMOS DE ASEO OP 55 SERVICIOS OPERATIVOS compra ágil: 2464-1216-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2464-1100-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ASEO OP 55 SERVICIOS OPERATIVOS compra ágil: 2464-1216-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T.
69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1056 del sistema Proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T.
69.060.100-1
Dirección de Facturación
Yungay Nº599 (Bodega Municipal)
Comuna
Quillota
Impuesto
84685,47
Dirección de Envío de la Factura
Yungay Nº599 (Bodega Municipal)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HSM SPA
Razón Social
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA HSM SPA
R.U.T.
78.099.317-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HSM SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
2
Caja
CAJA DE GUANTES LATEX PARA ASEO TALLA L
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
14111704
Papel higiénico
35
Unidad
PAÑOS ESPONJA DE LIMPIEZA MULTIUSO
$ 223,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.805
$ 7.805
14111704
Papel higiénico
20
Unidad
PAPEL ABSORBENTE INDUSTRIAL PAPEL SIMPLE EN ROLLOS DE 250 METROS
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.000
$ 57.000
14111704
Papel higiénico
100
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL EN ROLLOS DE 500 METROS
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
14111704
Papel higiénico
300
Unidad
BOLSAS DE BASURA INDUSTRIAL DE 160X40
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.000
$ 168.000
14111704
Papel higiénico
150
Unidad
BOLSAS DE BASURA DE 70X90
$ 66,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
14111704
Papel higiénico
20
Unidad
TRAPEROS CON OJAL PARA PISO 70X55CM
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
14111704
Papel higiénico
4
Unidad
ESCOBILLONES
$ 1.052,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.208
$ 4.208
14111704
Papel higiénico
20
Litro
LITROS DE LIMPIA PISOS
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
14111704
Papel higiénico
30
Litro
LITROS DE CLORO GEL
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.200
$ 16.200
Total Neto
$ 445.713
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 84.685
TOTAL OC
$ 530.398
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.