Orden de Compra. Nº1057299-1206-AG24 "MATERIALES DE FERRETERIA ESPERANZA PLAN"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1206-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESPERANZA PLAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1195 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 27409,4
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.

La necesidad de adquirir Materiales de ferretería para Escuela Marcela Paz ubicada en esperanza plan del Departamento de Educación Municipal de Longaví.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMIJOS SPA
Razón Social ARMIJO'S SPA
R.U.T. 77.858.295-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARMIJOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101511
Planchas de uso comercial5UnidadPLANCHAS DE OSB 8 MM 122CM X 244CM  $ 16.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000
46171503
Juegos de cerraduras2UnidadCERRADURA (SEGURO POR DENTRO Y LLAVE POR FUERA)  $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
13102013
Policarbonato (PC)1UnidadPLANCHA DE POLICARBONATO ALVEOLAR LISA 1MT X 3MTRS  $ 20.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900
31161503
Clavo-tornillo20UnidadTORNILLO TACO/CLAVO 6X60  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
31161511
Tornillos de apriete40UnidadTORNILLOS AUTOPERFORANTES CABEZA DE LENTEJA DE 1 PULGADA   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA BAÑO Y COCINA 300ML  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
27112906
Pistolas de calafateado1UnidadPistola calafatear 34 cm doble esfuerzo F 3 c  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
31151609
Eslabones de cadena1UnidadCadena eslabón din 763 diámetro 3mm x 2mt cincado   $ 2.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.910 $ 2.910
Total Neto $ 144.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.409
TOTAL OC $ 171.669


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.858.295-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.