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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2974-150-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(CCOQ) ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO (136/2024) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Division de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
83030 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Casa Matriz |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA F Y G SPA
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R.U.T. |
76.663.332-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131502
| Paños de limpieza | 700 | Unidad | paño microfibra 40x40cm virutex o equivalente de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas. | |
$ 290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 203.000
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$ 203.000
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47121812
| Raspadores de limpieza | 1800 | Unidad | virutilla de acero clásica virutex o equivalente 100% acero de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas. | |
$ 130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 234.000
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$ 234.000
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Total Neto
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$ 437.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 83.030
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$ 520.030
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.