Orden de Compra. Nº3789-6961-SE25 "Materiales para nuevo DESAM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-6961-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales para nuevo DESAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3789-13-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 1171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215220403 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación 18 OCTUBRE 740, PAILLACO, REGION LOS RIOS
Comuna Paillaco
Impuesto 225115,04
Dirección de Envío de la Factura 18 OCTUBRE 740, PAILLACO, REGION LOS RIOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Tuchie
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA
R.U.T. 76.145.979-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados10Unidad no definidaGUARDAPOLVO RODON 3/4 X 3 X 3MT VENTURELLIGUARDAPOLVO RODON 3/4 X 3 X 3MT VENTURELLI $ 2.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.640 $ 27.640
30161710
Suelos laminados20Unidad no definidaCUARTO RODON 1 X 1 X 3MT (18X18) VENTURELLICUARTO RODON 1 X 1 X 3MT (18X18) VENTURELLI $ 1.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.040 $ 26.040
30161710
Suelos laminados46Unidad no definidaPISO FLOTANTE 8.0MM PLATA OPACO 3240-5 (1.95MT) EUROLAM PISO FLOTANTE 8.0MM PLATA OPACO 3240-5 (1.95MT) EUROLAM $ 20.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 963.608 $ 963.608
30102521
Hoja de goma de espuma9Unidad no definidaESPUMA NIVELADORA 3MM BLANCA GRUESA 10MT IMPROVAR ESPUMA NIVELADORA 3MM BLANCA GRUESA 10MT IMPROVAR $ 7.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.560 $ 70.560
13111010
Nilón437Unidad no definidaNYLON DESBROZADORA NARANJO 2.4MM (437MT) 17648 TRUNYLON DESBROZADORA NARANJO 2.4MM (437MT) 17648 TRU $ 121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.877 $ 52.877
30161710
Suelos laminados9Unidad no definidaCUBREJUNTA BRONCEADA 0.80MT DEVA CUBREJUNTA BRONCEADA 0.80MT DEVA $ 4.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.091 $ 44.091
Total Neto $ 1.184.816
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 225.115
TOTAL OC $ 1.409.931


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.