|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1293138-111-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ALZA ROPA Y Carro Porta lavatorios GBC |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE
|
|
R.U.T. |
61.608.200-0 |
|
Dirección de Facturación |
ALAMEDA 2429 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
96311 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ALAMEDA 2429 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DEKYRIOS |
|
Razón Social |
IMPORTADORA KYRIOS SPA
|
|
R.U.T. |
77.799.372-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DEKYRIOS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42132101
| Protege sábanas de hospital | 5 | Unidad | ALZA ROPA | ALZA ROPA |
$ 16.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 83.500
|
$ 83.500
|
47121501
| Carros para limpieza | 2 | Unidad | CARRO PORTA LAVATORIO | CARRO PORTA LAVATORIO |
$ 211.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 423.400
|
$ 423.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 506.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 96.311
|
|
$ 603.211
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.