Orden de Compra. Nº
3447-3546-SE24
"
Suministro de Trofeos, Medallas, Copas y Galvanos para Actividad "Campeonato Comunales para Clubes, Juntas Vecinas, Instituciones de Fuerzas Armadas y Escuelas Deportivas Municipales"
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-3546-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Suministro de Trofeos, Medallas, Copas y Galvanos para Actividad "Campeonato Comunales para Clubes, Juntas Vecinas, Instituciones de Fuerzas Armadas y Escuelas Deportivas Municipales"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.008 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Iquique
Impuesto
641250
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rigoberto Gómez C.
Razón Social
RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS
R.U.T.
12.226.883-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Rigoberto Gómez C.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49101701
Medallas
20
Unidad
ITEM N°11 trofeos
ITEM N°11 trofeos
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.000
$ 170.000
49101701
Medallas
25
Unidad
ITEM N°2 Copa segundo lugar
ITEM N°2 Copa segundo lugar
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
49101701
Medallas
20
Unidad
ITEM N°8 Galvanos de cristal
ITEM N°8 Galvanos de cristal
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
49101701
Medallas
20
Unidad
ITEM N°7 Galvanos horneados
ITEM N°7 Galvanos horneados
$ 32.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 640.000
$ 640.000
49101701
Medallas
25
Unidad
ITEM N°3 Copa tercer lugar
ITEM N°3 Copa tercer lugar
$ 16.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 405.000
$ 405.000
49101701
Medallas
250
Unidad
ITEM N°5 Medallas
ITEM N°5 Medallas
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550.000
$ 550.000
49101701
Medallas
25
Unidad
ITEM N°1 Copa primer lugar
ITEM N°1 Copa primer lugar
$ 18.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 472.500
$ 472.500
49101701
Medallas
25
Unidad
ITEM N°6 Medallones
ITEM N°6 Medallones
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.500
$ 87.500
Total Neto
$ 3.375.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 641.250
TOTAL OC
$ 4.016.250
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.