Orden de Compra. Nº1970-50-AG25 "MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLE OF. TELECOM AD. CAÑAL BAJO."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1970-50-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLE OF. TELECOM AD. CAÑAL BAJO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA OSORNO
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Ruta internacional 215, kilometro 8 Aeródromo Cañal Bajo-Osorno
Comuna Osorno
Impuesto 22992,66
Dirección de Envío de la Factura Ruta internacional 215, kilometro 8 Aeródromo Cañal Bajo-Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HESS Y BUSCHMANN SPA
Razón Social HESS Y BUSCHMANN SPA
R.U.T. 80.461.600-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HESS Y BUSCHMANN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas3Unidad3 BROCHAS DE MANGO DE MADERA: -1 BROCHA DE 1" -1 BROCHA DE 2" -1 BROCHA DE 3"COTIZACION Nº 12802 FECHA: 19-05-2025 $ 2.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.999 $ 6.999
31211501
Pinturas al esmalte3Galón3 GALONES DE ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO (NORMAL, BRILLANTE O VIAL)COTIZACION Nº 12802 FECHA: 19-05-2025 $ 31.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.713 $ 94.713
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO CHIPORRO 18CMCOTIZACION Nº 12802 FECHA: 19-05-2025 $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286
39101701
Tubos fluorescentes3Unidad3 TUBOS LED DE 18W LUZ BLANCA FRIA 6500KCOTIZACION Nº 12802 FECHA: 19-05-2025 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.016
Total Neto $ 121.014
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.993
TOTAL OC $ 144.007


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.