Orden de Compra. Nº3703-380-SE25 "Construcción Red A/P Villa San Pedro"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3703-380-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Construcción Red A/P Villa San Pedro
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3703-9-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
R.U.T. 69.030.700-6
Dirección de Unidad de Compra Craig 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.004.001 royalty 2025 del sistema INTRASOFT .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
R.U.T. 69.030.700-6
Dirección de Facturación Craig 530
Comuna Huasco
Impuesto 2974212,5
Dirección de Envío de la Factura Craig 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VGA-Ingeniería y Servicios EIRL
Razón Social SERVICIOS DE OBRAS CIVILES MENORES VÍCTOR GONZALEZ
R.U.T. 76.491.848-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VGA-Ingeniería y Servicios EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público1UnidadÍtem 2.25 Suministro instalación  $ 425.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000
39111603
Alumbrado público27Unidadítem 3.11 Fusible aéreo   $ 65.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.773.900 $ 1.773.900
39111603
Alumbrado público27Unidadítem 3.21 ganchi galvan.   $ 92.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.505.600 $ 2.505.600
39111603
Alumbrado público800Metro Linealítem 3.23 tendido conductor  $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080.000 $ 4.080.000
39111603
Alumbrado público9Unidadítem 7.13 poste de madera   $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880.000 $ 2.880.000
39111603
Alumbrado público27UnidadLuminaria Led   $ 147.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.989.250 $ 3.989.250
Total Neto $ 15.653.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.974.212
TOTAL OC $ 18.627.962


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.