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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057440-954-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES ANUALES PARA TALLER DE EQUIPOS MEDICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avda Videla sin numero, Bodega de Economato |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
957760,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Videla sin numero, Bodega de Economato |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferretería Jeno |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL JENO SPA
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R.U.T. |
77.258.942-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferretería Jeno |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27113201
| Conjuntos generales de herramientas | 1 | Unidad | A09-1899 ADQUSIICION DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO. REVISAR DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO. | ADQUSIICION DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO. REVISAR DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO. |
$ 5.040.845,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.040.845
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$ 5.040.845
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Total Neto
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$ 5.040.845
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 957.761
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$ 5.998.606
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.