Orden de Compra. Nº2279-439-AG25 "Solicitud de pedido N° 392 Estudios y Protección Social Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-286-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2279-439-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Solicitud de pedido N° 392 Estudios y Protección Social Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-286-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Facturación SAN PABLO 8444
Comuna Pudahuel
Impuesto 159657
Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINACION
Luis Gangas García
Coordinador Programa Red Local de Apoyos y Cuidados
Dirección Desarrollo Comunitario

Ilustre Municipalidad de Pudahuel
+562 2440 7300 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLOVER SPA
Razón Social CLOVER SPA
R.U.T. 77.989.133-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLOVER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101802
Abrigos y chaquetas para hombre9Unidad PARKAS 3 EN 1 AZUL MARINO CON LOGO SEGUN DETALLE ADJUNTO TALLA A CONVENIR CON PROVEEDOR  $ 58.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.300 $ 528.300
53102301
Camisetas16Unidad POLERAS AZUL MARINO FUNCIONARIO CON LOGO SEGUN DETALLE ADJUNTO, TALLA A CONVENIR CON PROVEEDOR  $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000
Total Neto $ 840.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.657
TOTAL OC $ 999.957


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.417.684-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.