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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2782-711-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2782-222-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL HAVI |
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Razón Social |
DAGOBERTO ANDRÉS GONZÁLEZ VARGAS
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R.U.T. |
8.778.176-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL HAVI |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12171703
| Tintas | 1 | Kit | INSUMOS COMPUTACIONALES SEGUN DETALLE ADJUNTO | |
$ 685.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 685.500
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$ 685.500
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Total Neto
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$ 685.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 685.500
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.