|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1155683-173-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1155683-7-LE24,fumigación sanitización 2 Semestre 2025 para Depto DEPRIF Ñuble (ASG) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1155683-7-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
XVI - OFICINA REGIONAL DE ÑUBLE |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CLAUDIO ARRAU NRO. 738 2DO. PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Panamericana Norte N°3430 |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
428697,57 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Panamericana Norte N°3430 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FUMIPLAGA |
|
Razón Social |
CÉSAR LEONARDO SEPÚLVEDA SÁNCHEZ
|
|
R.U.T. |
9.029.341-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FUMIPLAGA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85111513
| Servicios de desinsectación | 1 | Unidad | Servicio de fumigación, desinsectación, desratización, control de palomas, control de murciélagos, sanitización en oficinas y en bases de brigadas del Departamento de Protección contra Incendios Forestales correspondiente al 2 Semestre 2025 | Servicio de fumigación, desinsectación, desratización, control de palomas, control de murciélagos, sanitización en oficinas y en bases de brigadas del Departamento de Protección contra Incendios Forestales correspondiente al 2 Semestre 2025 |
$ 2.256.303,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.256.303
|
$ 2.256.303
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.256.303
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 428.698
|
|
$ 2.685.001
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.