Orden de Compra. Nº1155683-173-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1155683-7-LE24,fumigación sanitización 2 Semestre 2025 para Depto DEPRIF Ñuble (ASG)"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1155683-173-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1155683-7-LE24,fumigación sanitización 2 Semestre 2025 para Depto DEPRIF Ñuble (ASG)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1155683-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XVI - OFICINA REGIONAL DE ÑUBLE
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra CLAUDIO ARRAU NRO. 738 2DO. PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 261 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Panamericana Norte N°3430
Comuna Chillán
Impuesto 428697,57
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte N°3430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FUMIPLAGA
Razón Social CÉSAR LEONARDO SEPÚLVEDA SÁNCHEZ
R.U.T. 9.029.341-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FUMIPLAGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85111513
Servicios de desinsectación1UnidadServicio de fumigación, desinsectación, desratización, control de palomas, control de murciélagos, sanitización en oficinas y en bases de brigadas del Departamento de Protección contra Incendios Forestales correspondiente al 2 Semestre 2025Servicio de fumigación, desinsectación, desratización, control de palomas, control de murciélagos, sanitización en oficinas y en bases de brigadas del Departamento de Protección contra Incendios Forestales correspondiente al 2 Semestre 2025 $ 2.256.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.256.303 $ 2.256.303
Total Neto $ 2.256.303
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 428.698
TOTAL OC $ 2.685.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.