|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1079659-251-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LUBRICANTES E INSUMOS NECESARIOS VEHICULOS ZACOP DESDE 1079659-16-LE25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1079659-16-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL
|
|
R.U.T. |
61.980.860-6 |
|
Dirección de Facturación |
GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA |
|
Comuna |
Victoria
|
|
Impuesto |
3910010 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BAROTECH SpA |
|
Razón Social |
BAROTECH SPA
|
|
R.U.T. |
76.772.598-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
BAROTECH SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25101702
| Vehículos de policía | 1 | Pack | LUBRICANTES Y OTROS INSUMOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS POLICIALES | LUBRICANTES Y OTROS INSUMOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS POLICIALES |
$ 20.579.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.579.000
|
$ 20.579.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 20.579.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.910.010
|
|
$ 24.489.010
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.