|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1069-86-CM25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 1069-86-CM25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Jorge Schyte 31 |
|
Comuna |
Porvenir
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Schyte 31 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Gasco S.A. |
|
Razón Social |
EMPRESAS GASCO S.A.
|
|
R.U.T. |
90.310.000-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Gasco S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0 2239-6-LR23
| GAS LICUADO GRANEL LITRO XII REGIÓN | 10000 | | (1945010) GAS LICUADO GRANEL LITRO XII REGIÓN | (1945010) GAS LICUADO GRANEL LITRO XII REGIÓN ; Región de Magallanes y de la Antártica; Porvenir; JORGE SCHYTHE 31 PORVENIR |
$ 372,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.720.000
|
$ 3.720.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.720.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 3.720.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.