|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
578459-808-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
AGUA VERDE Y ACEITE 15/40 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
|
|
R.U.T. |
70.937.200-9 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Rodríguez 693 |
|
Comuna |
Isla de Maipo
|
|
Impuesto |
41420 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodríguez 693 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
29-11-2024 |
|
|
|
Proveedor |
COMERCIAL VILLARRICA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA VILLARRICA SPA
|
|
R.U.T. |
77.537.299-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIAL VILLARRICA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15121525
| Aceites atemperantes | 2 | Tineta | Aceite 15/40 de 19 litros | |
$ 91.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 182.000
|
$ 182.000
|
15121525
| Aceites atemperantes | 6 | Bidón | Agua verde de 10 litros | |
$ 6.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 36.000
|
$ 36.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 218.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 41.420
|
|
$ 259.420
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.