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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
699866-10857-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CM/2204005003/JERINGA INSULINA 50 UI/JUNIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
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R.U.T. |
61.606.901-2 |
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Dirección de Facturación |
1 norte N° 1951, 4°Piso |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
122147,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 norte N° 1951, 4°Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-21-LR23
| JERINGA PARA INSULINA VENOTEK 50UI 31G X 6 MM CAJA 100 UNIDADES | 140 | | (2231756) JERINGA PARA INSULINA VENOTEK 50UI 31G X 6 MM CAJA 100 UNIDADES | (2231756) JERINGA PARA INSULINA VENOTEK 50UI 31G X 6 MM CAJA 100 UNIDADES ; Región del Maule ; Talca; 1 norte N° 1951, recepción |
$ 4.592,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 642.880
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$ 642.880
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Total Neto
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$ 642.880
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 122.147
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 765.027
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.