Orden de Compra. Nº1563-76-SE25 "(E1O2RT9) Servicio de Aseo Periodo Nov. 2025 - Ago 2027"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO NACIONAL DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1563-76-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-10-2025
Nombre de la Orden de Compra (E1O2RT9) Servicio de Aseo Periodo Nov. 2025 - Ago 2027
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1563-5-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO SUR
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1044 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Facturación DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO
Comuna Concepción
Impuesto 4884429,37
Dirección de Envío de la Factura DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OHL SERVICIOS INGESAN S.A AGENCIA EN CHILE
Razón Social OHL SERVICIOS-INGESAN S.A. AGENCIA EN CHILE
R.U.T. 76.547.643-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OHL SERVICIOS INGESAN S.A AGENCIA EN CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1MesServicio de limpieza y aseo sucursales Fonasa, dependiente de la DZCS ConcepciónTotal Mensual $ 25.707.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.707.523 $ 25.707.523
Total Neto $ 25.707.523
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.884.429
TOTAL OC $ 30.591.952


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.