Orden de Compra. Nº1422039-62-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1422039-14-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422039-62-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1422039-14-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Facturación BANDERA 84
Comuna Santiago
Impuesto 1269200
Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Gajba SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA GAJBA SPA
R.U.T. 77.729.077-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Gajba SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios4000UnidadBOTELLAS METALICA M8 CAF 1 COLOR 1 LOGO SERIGRAFIA EN GLOSA O REFERENCIA DE FACTURA DEBE DECIR "CALLES ABIERTAS FAMILIARES II"  $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680.000 $ 6.680.000
Total Neto $ 6.680.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.269.200
TOTAL OC $ 7.949.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.