Orden de Compra. Nº2421-3849-SE25 "LENTES OPTICOS MAYO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-3849-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra LENTES OPTICOS MAYO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-18-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 381373,7
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KORVISUR_SPA_CHILE
Razón Social EMPRESAS KORVI SPA
R.U.T. 76.690.009-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KORVISUR_SPA_CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas233UnidadCRISTALES LENTES GRUPO I  $ 5.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.167.330 $ 1.167.330
42142902
Lentes de gafas16UnidadCRISTALES LENTES GRUPO II  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000
42142906
Fundas de gafas254UnidadARMAZON, ESTUCHE Y PAÑO DE LIMPIEZA  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 596.900 $ 596.900
42142902
Lentes de gafas5UnidadCRISTALES LENTES GRUPO III   $ 18.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
Total Neto $ 2.007.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 381.374
TOTAL OC $ 2.388.604


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.