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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2421-3849-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LENTES OPTICOS MAYO 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2421-18-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.256.900-8 |
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Dirección de Facturación |
O`Higgins 1256 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
381373,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O`Higgins 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KORVISUR_SPA_CHILE |
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Razón Social |
EMPRESAS KORVI SPA
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R.U.T. |
76.690.009-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KORVISUR_SPA_CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142902
| Lentes de gafas | 233 | Unidad | CRISTALES LENTES GRUPO I | |
$ 5.010,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.167.330
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$ 1.167.330
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42142902
| Lentes de gafas | 16 | Unidad | CRISTALES LENTES GRUPO II | |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 152.000
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$ 152.000
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42142906
| Fundas de gafas | 254 | Unidad | ARMAZON, ESTUCHE Y PAÑO DE LIMPIEZA | |
$ 2.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 596.900
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$ 596.900
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42142902
| Lentes de gafas | 5 | Unidad | CRISTALES LENTES GRUPO III | |
$ 18.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 91.000
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$ 91.000
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Total Neto
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$ 2.007.230
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 381.374
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$ 2.388.604
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.