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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4733-8-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4733-7-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
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R.U.T. |
69.253.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Aeropuerto S/N |
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Comuna |
Las Guaitecas
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Impuesto |
14370,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Aeropuerto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-01-2024 |
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Proveedor |
Emilu Geanini |
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Razón Social |
EMILU GEANINI SEGUEL JARA
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R.U.T. |
16.976.183-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Emilu Geanini |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 2 | Unidad | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 15 PERSONAS, DEBE INCLUIR: JUGOS, BROCHETA DE FRUTAS Y SANDWICH. DOS SERVICIOS EN DIFERENTES FECHAS, PREVIA COORDINACIÓN CON PPL. | |
$ 37.816,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.632
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$ 75.632
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Total Neto
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$ 75.632
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.370
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$ 90.002
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.