Orden de Compra. Nº1393093-1275-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1393093-548-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1393093-1275-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1393093-548-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras y Licitaciones
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ
R.U.T. 61.981.360-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1661
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ
R.U.T. 61.981.360-K
Dirección de Facturación Ignacio Serrano #587, Castro
Comuna Castro
Impuesto 119225
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano #587, Castro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISCROM SPA
Razón Social DISCROM SPA
R.U.T. 77.158.564-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISCROM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121904
Rellenos de tinta1GlobalTINTAS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO Dirección de entrega de producto: Puerto Fernández S/N° comuna de Quemchi, de acuerdo con kmz adjunto a la presente OC Contacto de recepción: Miriam Bahamonde – Logística - +56945960021 Danilo Gómez – Empresa logística - +56958590785 $ 627.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 627.500 $ 627.500
Total Neto $ 627.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.225
TOTAL OC $ 746.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.