Orden de Compra. Nº3899-210-SE24 "MATERIALES CONSTRUCCION "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3899-210-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Obras Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna *
Impuesto 15981,85
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL
Razón Social JAIME GUSTAVO IBÁÑEZ RETAMAL
R.U.T. 13.890.013-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2GalónPINTURA OLEO BLANCOPINTURA OLEO BLANCO $ 23.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.900
44122107
Grapas4CajaGRTAPAS TOTAL 8 MMGRAPAS TOTAL 8 MM $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 11/2"BROCHAS 11/2" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 2"BROCHAS 2" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
31211604
Diluyentes para pinturas2LitroDILUYENTEDILUYENTE $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
31152001
Alambre de navaja1RolloALAMBRE GALV. Nº18 ( 11 KGS)ALAMBRE GALV. Nº18 $ 23.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.109 $ 23.109
Total Neto $ 84.115
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.982
TOTAL OC $ 100.097


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.