Orden de Compra. Nº3873-201-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3873-213-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3873-201-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3873-213-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Caupolican 1147
Comuna Punitaqui
Impuesto 8464,5
Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Suministros del Limari S.p.A.
Razón Social IMPLEMENTOS PARA DEPORTES DEL LIMARI S P A
R.U.T. 76.147.942-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Suministros del Limari S.p.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50111510
Carne de ave o carne fresca4BandejaCarne molida vacuno de 1/2 kilo cada uno, se solicita para el 23 de junio  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50131801
Queso natural2BandejaBandeja de queso laminado de 250 gramos cada una, se solicita para el 23 de junio  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50101538
Verduras frescas15UnidadUnidades de zapallos italianos, se solicita para el 23 de junio  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50101538
Verduras frescas1UnidadCabeza de ajo, se solicita para el 23 de junio  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
50151604
Aceites comestibles de animal1UnidadAceite vegetal , 1 litro, se solicita para el 23 de junio  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
50171902
Salsa4UnidadSalsa de tomate natural, se solicita para el 23 de junio  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
50101538
Verduras frescas1kilogramomalla de cebolla de 1 kilo, se solicita para el 23 de junio   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
Total Neto $ 44.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.464
TOTAL OC $ 53.014


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.984.937-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.