Orden de Compra. Nº
3309-460-SE24
"
REPARACIONES VARIAS EN DEPENDENCIA DEPTO.TUCAPEL
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Comunal de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3309-460-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
REPARACIONES VARIAS EN DEPENDENCIA DEPTO.TUCAPEL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3309-7-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Salud
Razón Social
Departamento Comunal de Salud
R.U.T.
69.141.802-2
Dirección de Unidad de Compra
Diego Portales N°258, Huepil
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206005-2152206001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Comunal de Salud
R.U.T.
69.141.802-2
Dirección de Facturación
Calle Igualdad N°211 Tucapel, Comuna de Tucapel
Comuna
Tucapel
Impuesto
57380
Dirección de Envío de la Factura
Calle Igualdad N°211 Tucapel, Comuna de Tucapel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Fernando
Razón Social
JUAN FERNANDO ITURRA SALAZAR
R.U.T.
9.864.176-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Juan Fernando
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111613
Mano de obra temporal
10
Metro Lineal
CABALLETE, POR SUMINISTRO
CABALLETE, POR SUMINISTRO
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
CHEQUEO PREVENTIVO GENERADOR 110KVA, POR SUMINISTRO
CHEQUEO PREVENTIVO GENERADOR 110KVA, POR SUMINISTRO
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
CHEQUEO PREVENTIVO GENERADOR 45 KVA, POR SUMINISTRO
CHEQUEO PREVENTIVO GENERADOR 45 KVA, POR SUMINISTRO
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
CENTRO DE ENCHUFE TRIPLE, POR SUMINISTRO
CENTRO DE ENCHUFE TRIPLE, POR SUMINISTRO
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
LLAVE JARDIN 1/2 ,POR SUMINISTRO
LLAVE JARDIN 1/2 ,POR SUMINISTRO
$ 13.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
80111613
Mano de obra temporal
3
Metro Cuadrado
REMOCION DE REVESTIMIENTO CERAMICO,POR SUMINISTRO
REMOCION DE REVESTIMIENTO CERAMICO,POR SUMINISTRO
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
80111613
Mano de obra temporal
3
Metro Cuadrado
CERAMICO MURO BASICO BLANCO,POR SUMINISTRO
CERAMICO MURO BASICO BLANCO,POR SUMINISTRO
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
Total Neto
$ 302.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.380
TOTAL OC
$ 359.380
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.