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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3858-310-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos para actividad del Día de la Niñez, JJLB |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
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R.U.T. |
69.020.400-2 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Andalican N°937 |
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Comuna |
Mejillones
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Impuesto |
71850,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Andalican N°937 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Uspa |
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Razón Social |
VENTA DE ALIMENTOS PROCESADOS ROBERTO ANDRES GOMEZ ORQUERA E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.265.965-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Uspa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 4 | Unidad | BIDON DE AGUA PURIFICADA LLENO, DE 20 LITROS | |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.000
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$ 16.000
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53131609
| Protector solar | 6 | Unidad | PROTECTOR SOLAR CON DISPENSADOR DE 1 LITRO, FACTOR 50 + | |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 120 | Global | COLACIONES EN BOLSA
CADA COLACIÓN DEBE INCLUIR:
1 JUGO NATURAL EN CAJA 200CC
1 AGUA MINERAL SIN GAS DE 500CC
1 BARRA DE CEREAL 18GR.
1 FRUTA FRESCA (MANZANA O NARANJA)
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$ 2.518,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 302.160
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$ 302.160
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Total Neto
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$ 378.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.850
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$ 450.010
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.