Orden de Compra. Nº895072-65-CM25 "Materiales de aseo "
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 895072-65-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras
Razón Social SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA
R.U.T. 61.980.540-2
Dirección de Unidad de Compra Ahumada 48, piso 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 190 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA
R.U.T. 61.980.540-2
Dirección de Facturación Ahumada 48, piso 10
Comuna Santiago
Impuesto 637068,86
Dirección de Envío de la Factura Ahumada 48, piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFFICE PRO
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OFFICE PRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN RM200 (1925018) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN RM(1925018) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Ahumada 48 Piso 10 $ 10.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.024.600 $ 2.024.600
0
2239-9-LR22
PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX DESINFECTANTE PAQUETE DE 35 UNIDADES REGIÓN RM96 (1918320) PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX DESINFECTANTE PAQUETE DE 35 UNIDADES REGIÓN RM(1918320) PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX DESINFECTANTE PAQUETE DE 35 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Ahumada 48 Piso 10 $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.080 $ 166.080
0
2239-9-LR22
DESINFECTANTE SUPERFICIES EN AEROSOL IGENIX ANTIBACTERIAL 360 ML UNIDAD REGIÓN RM96 (1931416) DESINFECTANTE SUPERFICIES EN AEROSOL IGENIX ANTIBACTERIAL 360 ML UNIDAD REGIÓN RM(1931416) DESINFECTANTE SUPERFICIES EN AEROSOL IGENIX ANTIBACTERIAL 360 ML UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Ahumada 48 Piso 10 $ 1.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.456 $ 159.456
0
2239-9-LR22
JABÓN ELITE PROFESSIONAL AROMATICO LÍQUIDO BIDÓN 5 L UNIDAD REGIÓN RM14 (1932943) JABÓN ELITE PROFESSIONAL AROMATICO LÍQUIDO BIDÓN 5 L UNIDAD REGIÓN RM(1932943) JABÓN ELITE PROFESSIONAL AROMATICO LÍQUIDO BIDÓN 5 L UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Ahumada 48 Piso 10 $ 5.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.228 $ 81.228
0
2239-9-LR22
PAPEL HIGIÉNICO TORK ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE REGIÓN RM62 (1921771) PAPEL HIGIÉNICO TORK ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE REGIÓN RM(1921771) PAPEL HIGIÉNICO TORK ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Ahumada 48 Piso 10 $ 14.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 921.630 $ 921.630
Total Neto $ 3.352.994
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 637.069
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.990.063


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.