|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2446-1439-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-124-LE25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2446-124-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
|
|
R.U.T. |
69.040.300-5 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA VARELA 1112 |
|
Comuna |
Coquimbo
|
|
Impuesto |
10450 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VARELA 1112 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| La emisión de la factura será notificada al proveedor mediante acta de recepción o certificado de cumplimiento, según corresponda, a través del correo registrado en la ficha de identificación del oferente. En caso de que el proveedor factorice o ceda la | La
emisión de la factura será notificada al proveedor mediante acta de recepción o
certificado de cumplimiento, según corresponda, a través del correo registrado
en la ficha de identificación del oferente.
En
caso de que el proveedor factorice o ceda la factura de cobro deberá
notificarlo a correo
facturas@municoquimbo.cl.
En la factura se deberá
indicar el número de la orden de compra correspondiente.
“La unidad requirente emitirá
un certificado de Cumplimiento (CDC) que constate la ejecución total de los
servicios y su recepción conforme. Este certificado será notificado al
proveedor por el Supervisor del proceso de Facturación, por correo electrónico
solicitando la emisión de la factura para el cobro de los mismos.
El plazo de pago podría verse afectado cuando se detecte incumplimiento
y se apliquen los procedimientos indicados en la cláusula “Sanción en caso de
Incumplimiento por parte del proveedor.
El proveedor adjudicado, de manera obligatoria, deberá remitir copia de
la(s) facturas a través del siguiente correo electrónico facturas@municoquimbo.cl
|
|
|
Proveedor |
Pérgola de las Flores, Bazar y Artesanía |
|
Razón Social |
ALICIA SAAVEDRA SANTANDER
|
|
R.U.T. |
6.891.572-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Pérgola de las Flores, Bazar y Artesanía |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11162121
| Arreglos ornamentales | 1 | Unidad | 01 Cojin funebre para el padre del funcionario del Departamento de Cultura Sr. Gonzalo Pardo Araya para hoy 05/09/2025 | |
$ 55.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 55.000
|
$ 55.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 55.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.450
|
|
$ 65.450
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.