Orden de Compra. Nº2027-132-AG24 "INSUMOS DE CAFETERÍA PARA EXPOSITORES DE FERIA CULTURAL LEC NAVEGANDO POR LA LECTURA AÑO 2024."
Recuerde que el responsable del pago es Depto. Provincial Educación Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2027-132-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE CAFETERÍA PARA EXPOSITORES DE FERIA CULTURAL LEC NAVEGANDO POR LA LECTURA AÑO 2024.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Valdivia
Razón Social Depto. Provincial Educación Valdivia
R.U.T. 60.902.015-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 411 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Depto. Provincial Educación Valdivia
R.U.T. 60.902.015-6
Dirección de Facturación Carlos Andwanter 708
Comuna Valdivia
Impuesto 7146,47
Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwanter 708
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz
Razón Social CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA
R.U.T. 8.128.362-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
Café instantáneo2UnidadTarro café instantáneo 170 gr   $ 6.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.260 $ 13.260
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadAzúcar blanca 1 kilo  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
50201713
Bolsitas de te2UnidadCaja de té ceylan 100 bolsitas  $ 3.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.352
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadEndulzante líquido gotas sucralosa 270 ml  $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269
50201710
Té de hierbas1UnidadSurtido de hierbas 100 unidades  $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.294 $ 6.294
50181909
Galletas saladas12UnidadGalletas saladas  $ 493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.916 $ 5.916
Total Neto $ 37.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.146
TOTAL OC $ 44.759


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.675.803-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 8.128.362-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.