Orden de Compra. Nº3821-123-AG25 "Limpia vidrios- Clorogel- Lustra muebles- Escobillon: 3821-106-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3821-123-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Limpia vidrios- Clorogel- Lustra muebles- Escobillon: 3821-106-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación Lautaro 720 Santa Maria, San Felipe V region
Comuna Santa María
Impuesto 79819
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 720 Santa Maria, San Felipe V region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Optimus Clean
Razón Social COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA
R.U.T. 76.156.526-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Optimus Clean
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos36UnidadCloro gel 900 ml, Adjuntar cotización y detalle del producto  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600
47131806
Barniz o ceras de muebles24UnidadLustra Muebles, virginia aerosol vainilla 360cc similar o equivalente, adjuntar cotizacion y detalle del producto.   $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.800 $ 82.800
47121803
Escobas de goma20Unidad Escobillón uso interior mango metálico, Adjuntar cotizacion y detalle del producto.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
47121802
Removedores20UnidadRemovedor de Sarro 750 Ml.  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
47131618
Mopas húmedas30UnidadMopa Multiuso Absorbente de fibra algodón   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
47131803
Desinfectantes domésticos48UnidadDesinfectante ambiental formato 360ml similar a Lysoform. Adjuntar cotizacion y detalle del producto DESINFECTANTE AMB IGENIX 360ML $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.400 $ 98.400
47131805
Limpiadores de uso general50UnidadLimpia vidrios 500 ml, Adjuntar cotización y detalle del productoLIMPIA VIDRIO GATILLO DE 500 ML $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 420.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.819
TOTAL OC $ 499.919


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.