Orden de Compra. Nº2013-328-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2013-34-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-328-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2013-34-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-34-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 1947
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 3783954,88
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALAM LTDA.
Razón Social VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO LIMITADA
R.U.T. 76.357.440-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VALAM LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42201826
Kits de reparación de aparatos radiográficos médicos1UnidadCONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA, REPARATIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPOS DENTALES CLÍNICOS Y PRECLÍNICOS DEL CENTRO ODONTOLOGICO ? CARRERA DE ODONTOLOGÍA - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA, REPARATIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPOS DENTALES CLÍNICOS Y PRECLÍNICOS DEL CENTRO ODONTOLOGICO CARRERA DE ODONTOLOGÍA - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD $ 19.915.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.915.552 $ 19.915.552
Total Neto $ 19.915.552
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.783.955
TOTAL OC $ 23.699.507


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.