Orden de Compra. Nº4247-513-AG25 "COMPRA DE INSUMOS PARA COMISIÓN DE OBRAS PARA EL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-529-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4247-513-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA COMISIÓN DE OBRAS PARA EL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-529-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140555001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Caupolican 1147
Comuna Punitaqui
Impuesto 75928,94
Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MSM
Razón Social COMERCIAL MSM LIMITADA
R.U.T. 76.403.662-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MSM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131609
Protector solar1BotellaBLOQUEADOR SOLAR 1 KILO ( FACTOR 50 )   $ 15.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.396 $ 15.396
46181704
Cascos de protección10UnidadCASCO DE SEGURIDAD CERTIFICADO DE COLOR BLANCO (MSA O SIMILAR) CON LOGOS DEL PROGRAMA Y MUNICIPALIDAD.  $ 10.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.970 $ 100.970
53101802
Abrigos y chaquetas para hombre10UnidadCHAQUETAS GEOLOGO VERDE FLUOR CON LOGOS ESTAMPADOS  $ 7.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.800 $ 77.800
53101602
Camisas de hombre10UnidadPOLERA DE PIQUE AZUL REY MANGA CORTA 7 TALLA L Y 3 XL CON LOGO ESTAMPADOS  $ 12.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.420 $ 128.420
31241501
Lentes10UnidadLENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE ANTI POLVO  $ 1.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.990 $ 17.990
53131609
Protector solar10UnidadBLOQUEADOR SOLAR FACTOR 50 ( LEBLÓN EUCERIN O SIMILAR 90 GRAMOS)  $ 2.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.220
46181504
Guantes protectores10ParGUANTES DE SEGURIDAD ANSELL HYFLEX TALLA 8 COLOR NEGRO  $ 3.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.830 $ 33.830
Total Neto $ 399.626
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.929
TOTAL OC $ 475.555


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.