Orden de Compra. Nº2324-1410-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-1050-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1410-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-1050-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1100100
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Play Gestion audiovisual SPA
Razón Social PLAY GESTIÓN AUDIOVISUAL SPA
R.U.T. 76.689.817-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Play Gestion audiovisual SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSERVICIO DE PRODUCCIÓN, PARA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.SERVICIO DE PRODUCCIÓN, PARA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. $ 3.790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.790.000 $ 3.790.000
90101603
Servicios de catering1UnidadCLASE DE COCICNA CON IDENTIDAD Y TRADICIÓN LOCAL EN EL MARCO DE LA SEMANA DEL TURISMO, EL DÍA 23 DE DICIEMBRE A LAS 15:00 HRS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.CLASE DE COCICNA CON IDENTIDAD Y TRADICIÓN LOCAL EN EL MARCO DE LA SEMANA DEL TURISMO, EL DÍA 23 DE DICIEMBRE A LAS 15:00 HRS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
80141607
Producción de eventos150UnidadCOFFE BREAK PARA 150 PERSONAS PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN, EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE A LAS 13:00 HRS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.COFFE BREAK PARA 150 PERSONAS PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN, EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE A LAS 13:00 HRS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
Total Neto $ 5.790.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.100.100
TOTAL OC $ 6.890.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.