Orden de Compra. Nº
4498-26-AG25
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Alimientos para actividades de Inicio Año Escolar del Departamento Educación y Liceo Municipal Ed. Básica Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4498-18-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4498-26-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Alimientos para actividades de Inicio Año Escolar del Departamento Educación y Liceo Municipal Ed. Básica Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4498-18-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T.
69.073.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T.
69.073.100-2
Dirección de Facturación
Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro
Comuna
San Pedro
Impuesto
319231,92
Dirección de Envío de la Factura
Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
eventoserika
Razón Social
ERIKA PATRICIA CASTRO MARTÍNEZ
R.U.T.
10.552.747-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
eventoserika
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
1
Unidad no definida
Coctel para 50 personas dia 17 marzo a las 11:00 en dependenciad Liceo Municipal Ed. Media. Jugos, bebidas, aguas, ceviche salmón, empanaditas queso, canapes variados, tapaditos ave pimenton, mini brochetas carne: vacuno - pollo-otros, mini pasteles. Debe incluir servicio garzones, manteleria, vajilla, traslado.
Coctel para 50 personas dia 17 marzo a las 11:00 en dependenciad Liceo Municipal Ed. Media. Jugos, bebidas, aguas, ceviche salmón, empanaditas queso, canapes variados, tapaditos ave pimenton, mini brochetas carne: vacuno - pollo-otros, mini pasteles. D
$ 420.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420.168
$ 420.168
50202303
Jugos y néctar concentrados
500
Unidad
500 vasos 200 ml de jugo de diversos sabores (servidos) Para el dia 17 marzo 2025 a las 11:00 en dependencias Liceo Municipal Ed. Media.
500 vasos 200 ml de jugo de diversos sabores (servidos) Para el dia 17 marzo 2025 a las 11:00 en dependencias Liceo Municipal Ed. Media.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420.000
$ 420.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
500
Unidad
500 Trozos de tortas de diversos sabores con su plato y tenedor (servidos) Para el dia 17 marzo 2025 a las 11:00 en dependencias Liceo Municipal Ed. Media.
500 Trozos de tortas de diversos sabores con su plato y tenedor (servidos) Para el dia 17 marzo 2025 a las 11:00 en dependencias Liceo Municipal Ed. Media.
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840.000
$ 840.000
Total Neto
$ 1.680.168
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 319.232
TOTAL OC
$ 1.999.400
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
10.552.747-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
16.908.565-K
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.