Orden de Compra. Nº4498-26-AG25 "Alimientos para actividades de Inicio Año Escolar del Departamento Educación y Liceo Municipal Ed. Básica Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4498-18-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4498-26-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Alimientos para actividades de Inicio Año Escolar del Departamento Educación y Liceo Municipal Ed. Básica Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4498-18-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Facturación Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro
Comuna San Pedro
Impuesto 319231,92
Dirección de Envío de la Factura Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor eventoserika
Razón Social ERIKA PATRICIA CASTRO MARTÍNEZ
R.U.T. 10.552.747-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal eventoserika
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaCoctel para 50 personas dia 17 marzo a las 11:00 en dependenciad Liceo Municipal Ed. Media. Jugos, bebidas, aguas, ceviche salmón, empanaditas queso, canapes variados, tapaditos ave pimenton, mini brochetas carne: vacuno - pollo-otros, mini pasteles. Debe incluir servicio garzones, manteleria, vajilla, traslado.Coctel para 50 personas dia 17 marzo a las 11:00 en dependenciad Liceo Municipal Ed. Media. Jugos, bebidas, aguas, ceviche salmón, empanaditas queso, canapes variados, tapaditos ave pimenton, mini brochetas carne: vacuno - pollo-otros, mini pasteles. D $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168
50202303
Jugos y néctar concentrados500Unidad500 vasos 200 ml de jugo de diversos sabores (servidos) Para el dia 17 marzo 2025 a las 11:00 en dependencias Liceo Municipal Ed. Media.500 vasos 200 ml de jugo de diversos sabores (servidos) Para el dia 17 marzo 2025 a las 11:00 en dependencias Liceo Municipal Ed. Media. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos500Unidad500 Trozos de tortas de diversos sabores con su plato y tenedor (servidos) Para el dia 17 marzo 2025 a las 11:00 en dependencias Liceo Municipal Ed. Media.500 Trozos de tortas de diversos sabores con su plato y tenedor (servidos) Para el dia 17 marzo 2025 a las 11:00 en dependencias Liceo Municipal Ed. Media. $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
Total Neto $ 1.680.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.232
TOTAL OC $ 1.999.400


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.552.747-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.908.565-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.