Orden de Compra. Nº1057491-4990-SE24 "MPO/SERVICIOS DE HABILITACIÓN DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DE EDIFICIO DE PABELLONES QUIRÚRGICOS – ETAPA 1/JULIO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-4990-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MPO/SERVICIOS DE HABILITACIÓN DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DE EDIFICIO DE PABELLONES QUIRÚRGICOS – ETAPA 1/JULIO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9287 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna *
Impuesto 2786511,12
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERÍA FARMACÉUTICA - INGENIERÍA HOSPITALARIA
Razón Social ALCO SUR INGENIERIA LIMITADA
R.U.T. 76.206.907-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERÍA FARMACÉUTICA - INGENIERÍA HOSPITALARIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171617
Mirillas u ojos para puertas1UnidadSER-0650-SERVICIO DE REMODELACION Y REPARACIóN DE INFRAESTRUCTURA SER-0650-SERVICIO DE REMODELACION Y REPARACIóN DE INFRAESTRUCTURA $ 14.665.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.665.848 $ 14.665.848
Total Neto $ 14.665.848
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.786.511
TOTAL OC $ 17.452.359


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.