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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079505-553-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIÓN PORTON INGRESO PREFECTURA DE CARABINEROS LIMARÍ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS COQUIMBO |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS IV ZONA
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R.U.T. |
60.505.206-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS IV ZONA
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R.U.T. |
60.505.206-1 |
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Dirección de Facturación |
COLÓN N° 681, |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
104997,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
COLÓN N° 681, |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| COMUNA DE OVALLE, PREFECTURA DE CARABINEROS LIMARÍ | COMUNA DE OVALLE, PREFECTURA DE CARABINEROS LIMARÍ |
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Proveedor |
INGEACEP |
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Razón Social |
SERVICIO DE CONSTRUCCION E INGENIERIA PARA MINERAS INGEACEP SPA
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R.U.T. |
77.542.561-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INGEACEP |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102304
| Perfiles de acero | 1 | Unidad | SE NECESITA COTIZACION POR LOS PRODUCTOS INDICADOS EN ANEXO NRO. 1 "REQUERIMIENTOS PORTON ENTRADA PREF LIMARÍ" | PRODUCTOS INDICADOS EN ANEXO NRO. 1 "REQUERIMIENTOS PORTON ENTRADA PREF LIMARÍ" |
$ 552.620,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 552.620
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$ 552.620
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Total Neto
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$ 552.620
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 104.998
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$ 657.618
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.