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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3948-483-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Kit contenedores reciclaje, con armazón metalico |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
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Comuna |
Navidad
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Impuesto |
127642 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Nuna Kusa |
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Razón Social |
COMERCIAL NUNA KUSA LIMITADA
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R.U.T. |
77.676.542-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Nuna Kusa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52151506
| Contenedores de comida domésticos de usar y tirar | 10 | Unidad | Kit de reciclaje con armazón metálico.
el kit debe estar compuesto de 3 bolsas (las que
pueden ser de rafia u otro) para los tipos de
residuos: Amarilla para plástico, Verde Vidrio,
Azul para papel, donde cada bolsa debe tener
una capacidad de 120 litros, las cuales deben ser
lavables, Reutilizables, desmontables, y super
resistentes. Las bolsas deben engancharse en
el marco | |
$ 58.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 585.000
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$ 585.000
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Total Neto
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$ 585.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 86.800
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IVA 19 %
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$ 127.642
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$ 799.442
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.