Orden de Compra. Nº
2332-1093-SE18
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INSTRUMENTAL DESIERTO CEAPS 124
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-1093-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
INSTRUMENTAL DESIERTO CEAPS 124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cer 651 del sistema 2152204005008.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
87649,28
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-08-2018
Título
Descripción
ENTREGA EN BODEGA
ENTREGAR EN BODEGA 20 PARQUE HUSAMONTT KM 3 LAGUNITAS
REMITIR FACTURA A FACTURACION@DISAMPUERTOMONTT.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KAROL BARON
Razón Social
IMPORTADORA MEGA IMPORT LIMITADA
R.U.T.
76.655.667-1
Sucursal
KAROL BARON
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42151623
Fórceps de dentista
2
Unidad no definida
FORCEP MEMBRANE WITH DELICATE RING TIP 10 CM
$ 81.505,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 163.010
$ 163.010
42151623
Fórceps de dentista
2
Unidad no definida
MEMBRANE FORCEP PADDLE TIP
$ 60.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.848
$ 121.848
42151620
Limas o raspadores dentales
2
Unidad no definida
CINCEL HUESO FINO KRAMER NEVINS
$ 58.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.630
$ 117.630
42151623
Fórceps de dentista
1
Unidad no definida
KIT INJERTO OSEO MARCA IDENT
$ 58.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.824
$ 58.824
Total Neto
$ 461.312
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 87.649
TOTAL OC
$ 548.961
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.655.667-1
Ver adjunto