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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1186-20-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1186-2-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Bombero Salas 1351, piso 7 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
106400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bombero Salas 1351, piso 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LEVANTEC INGENIERIA SPA |
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Razón Social |
LEVANTEC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA
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R.U.T. |
76.641.225-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LEVANTEC INGENIERIA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad no definida | Desarme y Ajustes de Puerta de Cabina Interior y Exterior, Reinstalación Barrera Infrerroja | |
$ 240.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 4 | Unidad no definida | Suministro y montaje de Espigas de Puertas de Cabina | |
$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 320.000
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$ 320.000
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Total Neto
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$ 560.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 106.400
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$ 666.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.