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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3693-224-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE IMPRESIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3693-167-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento SECPLA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
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R.U.T. |
69.061.700-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Francia 011 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
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R.U.T. |
69.061.700-5 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Francia 011 |
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Comuna |
El Quisco
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Impuesto |
1085280 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Francia 011 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Soluciones Publicitarias Pai |
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Razón Social |
PAULA ANDREA ALVAREZ VASQUEZ
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R.U.T. |
10.923.745-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Soluciones Publicitarias Pai |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121503
| Impresión digital | 1 | Unidad | SERVICIO DE IMPRESIÓN, PROGRAMA DIFUSIÓN E INFORMACIONES TURÍSTICAS, DIRECCIÓN DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 2024 | SEGUN BASES TÉCNICAS, ANEXOS 1,2,3 Y 4. |
$ 5.712.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.712.000
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$ 5.712.000
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Total Neto
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$ 5.712.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.085.280
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$ 6.797.280
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.