Orden de Compra. Nº750998-65-CM25 "KIT DE EMERGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750998-65-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra KIT DE EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 1244822,62
Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Seri SpA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERI SPA
R.U.T. 76.148.628-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Seri SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR24
TRAJE PARA AGUA PVC JARDINERA CHAQUETA PREVENCIÓN REGIÓN RM200 (2226596) TRAJE PARA AGUA PVC JARDINERA CHAQUETA PREVENCIÓN REGIÓN RM(2226596) TRAJE PARA AGUA PVC JARDINERA CHAQUETA PREVENCIÓN REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Lo Espejo; AV. SALVADOR ALLENDE 01548 $ 9.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.923.200 $ 1.923.200
0
2239-8-LR24
KIT DE REMOCIÓN DE ESCOMBROS - CARRETILLA PREVENCIÓN REGIÓN RM1 (2226547) KIT DE REMOCIÓN DE ESCOMBROS - CARRETILLA PREVENCIÓN REGIÓN RM(2226547) KIT DE REMOCIÓN DE ESCOMBROS - CARRETILLA PREVENCIÓN REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Lo Espejo; AV. SALVADOR ALLENDE 01548 $ 3.042.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.042.818 $ 3.042.818
0
2239-8-LR24
BOTAS PARA AGUA DE GOMA CON AISLACION ELÉCTRICA PREVENCIÓN REGIÓN RM100 (2226498) BOTAS PARA AGUA DE GOMA CON AISLACION ELÉCTRICA PREVENCIÓN REGIÓN RM(2226498) BOTAS PARA AGUA DE GOMA CON AISLACION ELÉCTRICA PREVENCIÓN REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Lo Espejo; AV. SALVADOR ALLENDE 01548 $ 8.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 816.500 $ 816.500
0
2239-8-LR24
SACO FLUVIAL RAFIA 50 UNIDADES PREVENCIÓN REGIÓN RM50 (2227282) SACO FLUVIAL RAFIA 50 UNIDADES PREVENCIÓN REGIÓN RM(2227282) SACO FLUVIAL RAFIA 50 UNIDADES PREVENCIÓN REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Lo Espejo; AV. SALVADOR ALLENDE 01548 $ 10.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.200 $ 539.200
0
2239-8-LR24
BASURERO 140 LITROS PREVENCIÓN REGIÓN RM10 (2224535) BASURERO 140 LITROS PREVENCIÓN REGIÓN RM(2224535) BASURERO 140 LITROS PREVENCIÓN REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Lo Espejo; AV. SALVADOR ALLENDE 01548 $ 22.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.980 $ 229.980
Total Neto $ 6.551.698
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.244.823
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 7.796.521


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.