Orden de Compra. Nº1300-120-SE25 "Servicios logísticos adicionales por la Jornada Nacional de Coordinadores (REQ 032)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1300-120-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicios logísticos adicionales por la Jornada Nacional de Coordinadores (REQ 032)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1300-111-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Nacional del Adulto Mayor
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
R.U.T. 61.961.000-8
Dirección de Unidad de Compra Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1497 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
R.U.T. 61.961.000-8
Dirección de Facturación Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago
Comuna *
Impuesto 115385,1
Dirección de Envío de la Factura Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serie Cuatro Producciones Ltda
Razón Social SERIE CUATRO PRODUCCIONES LIMITADA
R.U.T. 78.441.220-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Serie Cuatro Producciones Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadI. SERVICIOS DE ALOJAMIENTO: DE ACUERDO A COTIZACION ADICIONAL PARA DIAS 06 Y 07 DE ENERO SERVICIOS LOGÍSTICOS JORNADA COORDINADORES REQ 991, VALOR EXPRESADO NETO. DE ACUERDO A COTIZACION ADICIONAL PARA DIAS 06 Y 07 DE ENERO $ 607.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 607.290 $ 607.290
Total Neto $ 607.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.385
TOTAL OC $ 722.675


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.