Orden de Compra. Nº3661-448-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-337-COT25, COMPRA COLACIONES ACTIVIDADES PROGRAMA OLN SAN ESTEBAN, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM S/N DIDECO, 15-07-2025."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-448-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-337-COT25, COMPRA COLACIONES ACTIVIDADES PROGRAMA OLN SAN ESTEBAN, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM S/N DIDECO, 15-07-2025.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 532/2025 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 61788
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cabezas soluciones ya spa
Razón Social CABEZAS SOLUCIONES SPA
R.U.T. 77.671.935-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal cabezas soluciones ya spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151905
Bandejas domésticas para hornear galletas20Unidad20 BANDEJA PLASTICAOVALADA 22 CM   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
52152102
Vasos para beber domésticos400Unidad400 VASO PLUMAVIT DE 300 CC  $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
52151502
Platos desechables domésticos150Unidad150 PLATO BIODEGRADABLE DE 18 CM  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
52152102
Vasos para beber domésticos400Unidad400 VASO PLASTICO DE 360 CC   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
52151704
Cucharas domésticas400Unidad400 VASO PLASTICO DE 360 CC  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
52151905
Bandejas domésticas para hornear galletas20UnidadBANDEJA GRANDE PARA APERITIVO DE 30X18  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
50221202
Cereales en barra200Unidad200 BARRA DE CEREAL  $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos200Unidad200 GALLETAS MINI SURTIDAS  $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.200 $ 52.200
50202303
Jugos y néctar concentrados200Unidad200 JUGOS DE 190 ML  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50192110
Nueces o frutos secos200Unidad200 MIX DE FRUTOS SECOS BOLSA 30 GR.  $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000
24111503
Bolsas de plástico250Unidad250 BOLSA PLASTICA  $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 325.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.788
TOTAL OC $ 386.988


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.487.815-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 20.059.451-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.384.420-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.