Orden de Compra. Nº
3661-448-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-337-COT25, COMPRA COLACIONES ACTIVIDADES PROGRAMA OLN SAN ESTEBAN, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM S/N DIDECO, 15-07-2025.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3661-448-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-337-COT25, COMPRA COLACIONES ACTIVIDADES PROGRAMA OLN SAN ESTEBAN, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM S/N DIDECO, 15-07-2025.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 532/2025 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Facturación
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna
San Esteban
Impuesto
61788
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
cabezas soluciones ya spa
Razón Social
CABEZAS SOLUCIONES SPA
R.U.T.
77.671.935-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
cabezas soluciones ya spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151905
Bandejas domésticas para hornear galletas
20
Unidad
20 BANDEJA PLASTICAOVALADA 22 CM
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
52152102
Vasos para beber domésticos
400
Unidad
400 VASO PLUMAVIT DE 300 CC
$ 62,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.800
$ 24.800
52151502
Platos desechables domésticos
150
Unidad
150 PLATO BIODEGRADABLE DE 18 CM
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
52152102
Vasos para beber domésticos
400
Unidad
400 VASO PLASTICO DE 360 CC
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
52151704
Cucharas domésticas
400
Unidad
400 VASO PLASTICO DE 360 CC
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
52151905
Bandejas domésticas para hornear galletas
20
Unidad
BANDEJA GRANDE PARA APERITIVO DE 30X18
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
50221202
Cereales en barra
200
Unidad
200 BARRA DE CEREAL
$ 195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
200
Unidad
200 GALLETAS MINI SURTIDAS
$ 261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.200
$ 52.200
50202303
Jugos y néctar concentrados
200
Unidad
200 JUGOS DE 190 ML
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
50192110
Nueces o frutos secos
200
Unidad
200 MIX DE FRUTOS SECOS BOLSA 30 GR.
$ 465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.000
$ 93.000
24111503
Bolsas de plástico
250
Unidad
250 BOLSA PLASTICA
$ 18,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
Total Neto
$ 325.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.788
TOTAL OC
$ 386.988
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
8.487.815-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
20.059.451-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
16.384.420-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.