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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2388-88-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de cerámicas para reparación patio Palguin. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2387-55-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DAEM |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
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R.U.T. |
69.191.600-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCON
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R.U.T. |
69.191.600-6 |
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Dirección de Facturación |
AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 |
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Comuna |
Pucón
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Impuesto |
37648,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRECOR ltda |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA FERRECOR LIMITADA
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R.U.T. |
76.733.624-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRECOR ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161706
| Suelos de azulejos o piedra | 1 | Unidad no definida | | |
$ 198.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 198.151
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$ 198.151
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Total Neto
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$ 198.151
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.649
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$ 235.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.