Orden de Compra. Nº2776-301-AG25 " S.P. N°168476, DAO. COMPRA DE INSUMOS PARA ARREGLO DE 2 PLAZAS DE CALLE CORONEL MARZAN INTERCEPCION CALLE GUACOLDA Y PLAZA GREGORIO ARAYA, SEGUN DETALLE Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2776-341-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2776-301-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2025
Nombre de la Orden de Compra S.P. N°168476, DAO. COMPRA DE INSUMOS PARA ARREGLO DE 2 PLAZAS DE CALLE CORONEL MARZAN INTERCEPCION CALLE GUACOLDA Y PLAZA GREGORIO ARAYA, SEGUN DETALLE Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2776-341-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.001.001.01.01 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo
Comuna Rengo
Impuesto 871924,82
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Razón Social sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
R.U.T. 76.341.992-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131604
Ladrillos de piedra1UnidadINSUMOS PARA ARREGLO DE 2 PLAZAS, SEGUN DETALLE Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.INSUMOS PARA ARREGLO DE 2 PLAZAS, SEGUN DETALLE Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. $ 4.589.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.589.078 $ 4.589.078
Total Neto $ 4.589.078
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 871.925
TOTAL OC $ 5.461.003


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.