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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233631-13-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233631-17-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Deporte de Romeral
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R.U.T. |
65.091.718-9 |
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Dirección de Facturación |
OSCAR BONILLA 64 |
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Comuna |
Romeral
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Impuesto |
27455 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OSCAR BONILLA 64 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-05-2025 |
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Proveedor |
TROFEOS FADO SPA |
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Razón Social |
TROFEOS FADO SPA
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R.U.T. |
77.142.358-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TROFEOS FADO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101701
| Medallas | 50 | Unidad | ADQUISICIÓN DE 50 MEDALLAS CON LOGO ACUÑADO EN METAL POR AMBOS LADOS DE 5CM DIAMETRO Y 3 MM ESPESOR EN MATERIAL ZAMAC LBRE DE PLOMO CON CINTA DE UN COLOR 1,5CM DE ANCHO GRABADAS CON CINTA DE UN COLOR. SR PROVEEDOR ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL CON VALORES MÁS IVA, DATOS DE CONTACTO Y TIEMPO DE ENTREGA (NO PUEDE SER SUPERIOR AL SOLICITADO) PARA SER SOMETIDO A EVALUACIÓN. | |
$ 2.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.500
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$ 144.500
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Total Neto
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$ 144.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.455
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$ 171.955
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.