Orden de Compra. Nº1704-3041-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1704-648-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1704-3041-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1704-648-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.608-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5833 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.608-0
Dirección de Facturación LA CONCEPCION 1050
Comuna Quillota
Impuesto 559911
Dirección de Envío de la Factura LA CONCEPCION 1050
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO BIOS S.A.
Razón Social GRUPO BIOS S.A.
R.U.T. 96.540.690-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO BIOS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Unidad[CodInt:244P889|1,0] SIGMA CARTRIDGE COMPLETE 20/BOXSIGMA CARTRIDGE COMPLETE 20/BOX $ 2.508.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.508.000 $ 2.508.000
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Unidad[CodInt:244P891|1,0] ROTEM SIGMA ROTROL N 5/BOXROTEM SIGMA ROTROL N 5/BOX $ 219.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.450 $ 219.450
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Unidad[CodInt:244P892|1,0] ROTEM SIGMA ROTROL P 5/BOXROTEM SIGMA ROTROL P 5/BOX $ 219.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.450 $ 219.450
Total Neto $ 2.946.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 559.911
TOTAL OC $ 3.506.811


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.